1、擬定并完善企業(yè)內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;2、組織并參與實施業(yè)務審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調查等內部審計工作;3、根據(jù)審計結果提出合理的改進意見,并跟進后續(xù)的改善情況;4、協(xié)助企業(yè)建立風險控制及防范機制,定期對企業(yè)內部控制的有效性進行評價;5、定期就重大審計發(fā)現(xiàn)及時向審計委員會匯報;6、負責本部門人員的培訓、考核及日常行政管理進行;7、完成審計委員會交辦的其他有關事項。任職要求:1、大學本科及以上學歷,審計、法律、財務專業(yè)優(yōu)先;2、五年以上審計工作經(jīng)驗,其中至少二年以上金融行業(yè)內部審計管理經(jīng)驗;3、熟悉內部審計準則及內部審計流程與規(guī)范,具有內部審計師(CIA)、注冊會計師(CPA)專業(yè)資格者優(yōu)先;4、具有較強的風險意識、分析判斷能力、溝通協(xié)調能力及文筆書寫能力;5、良好的職業(yè)道德,踏實正直有責任感,主動積極,保密意識強,能夠承受一定的工作壓力;6、具備小貸貸款、融資租賃等行業(yè)內部審計經(jīng)驗優(yōu)先;7、具有四大所或上市公司、中大型企業(yè)審計經(jīng)驗優(yōu)先。
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